您好 请问722万是价税合计金额吗
老师如开10万增值税是9个点的发票出去,另一个要开多少金额的票13点的票给我,才和9个点增值税金额一样多,请问怎么算
我有一个100万的工程,挂靠公司收取他3个点管理费,向甲方开9%的发票,这样算下来,我一共要交多少费用出去?
我们开了31万的9个点的普票, 材料进项票要13个点的,这个开多少可以抵税,想问一下公式怎么计算。
老师我们有一个挂靠工程共760万对方开了9个点的票出去了,扣了管理费38万剩下的722万我们要开多少13个点多少3个点的票才能抵掉她开出去的9个点的票,怎么算
老师,现在别人项目挂靠我们的公司,30万合同,9个点发票已开,对方自己去外地预缴了1万元,挂靠费4个点,现在得让对方全部开9个点发票来付款给她,得开多少发票才是正确的呢
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
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是的老师
那您实际拿到722万 只需要开具722万的发票 销项税额7220000/1.09*0.09=596146.79 需要13%的材料发票价税合计金额 596146.79/0.13*(1%2B0.13)=5181891.33
老师,9个点的票是按760万开的
老师你好760万的9个点就是7600000\\1.09*0.09=627522.94 627522.94\\0.13*1.13=5454622.48 这样的话对方打给我722万,我只开了5454622.48万,这不是发票和金额对不上吗?
按760万开的 销项税额7600000/1.09*0.09=627522.94 需要13%的材料发票价税合计金额 627522.94/0.13*1.13=5454622.48
谢谢老师耐心解答,能不能开一部分13个点开一部分3个点劳务票,这个怎么算要开出去的票销售金额有722万,又要抵掉对方开出去的9个点的票,因为对方对公账户打了722万,这应该怎么处理
开一部分13个点开一部分3个点劳务票 对方同意当然可以的 材料60% 劳务30%这样差不多
那还有10%是什么
老师劳务3个点的票能不能超过30%
老师我能不能把13个点开485.7万 3个点开236.3万,这样加起来刚好722万
最好不要超过35%的哈
好的,谢谢老师耐心解释
不客气哈 欢迎有疑问继续提问