你好 你原来开票的物业开负数 发票冲收入
老师,我们是物业公司。那么我收取客户的物业费是先计提,借应收账款-物业费(a客户),贷收入-物业费收入,销项税。收到钱之后借银行,贷物业费冲掉。那么审计时经常让我提供收入明细。我是否应该在主营业务收入-物业费这个科目设置客户辅助。以后能直接在系统里导出。
我们是一家小规模纳税人,物业公司,平时的物业费我是按月确认一次收入,对于当月应交而没交的我是借应收款账款,贷主营业务收入,应交税费,现在欠费收不到了,公司要免掉他这几个月的物业费,我是把分录红冲,还是计入借营业外支出呢,贷应收账款呢?
您好老师我这里是一家物业公司收取一年的物业费借银行存款贷主营业务收入,但是中途转让给其他物业公司了物业费收入也就付给对方相应月份的,支付给对方的物业费我是冲减收入吗?
一家物业公司收了一年的物业费收入做了借银行存款贷主营业务收入,但是6月转给另外一家公司公司经营,就支付了6个月的物业的给对方公司,这笔支出怎么做会计分录
您好老师我单位2022年预收了一年的物业费,当月已确认收入,但于8月份转让给其他物业公司管理,付给对方8至12月份的物业费,这次支出怎么记账啊
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据