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老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办 开回来的还是专票 费用也要在当月体现出来 还想知道哪些手续费还未开票

2023-02-07 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 10:12

你好,这个跨年的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,然后把发票的税额调增就可以了。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:12

不跨年 怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:14

借应交税、非移交增值税进项,借财务费用、手续费负数。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:16

老师 我的意思是 手续费比如这个月的有可能下个月才能开回来 我要怎么挂呢 而且当月的费用还要体现出来

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:18

你好,当月发生的,当月做就可以的,正常做费用就可以的,发票到了之后你再调整。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:19

有时候几个月一起开票 我分不清哪些开了 哪些没开

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:20

借财务费用、手续费贷银行 借其他应付款,借财务费用手续费负数 借财务费用手续费 贷其他应付款。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:21

我之前问过你 你让这样做 我还是有点不明白

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:21

你好,那你分不出来没法做,你得分出来才行啊,你先看一下他开的是几月份到几月份的,你可以问一下银行那边,让他给你备注。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:22

老师 你给我解释一下 你上次给我做的分录

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:24

借财务费用,贷银行存款100 发票金额90 税额10 财务费用不就是多做了十块钱,然后红冲就是了,进项少做了10

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:29

这笔分录怎么理解

这笔分录怎么理解
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齐红老师 解答 2023-02-07 10:31

这个是暂估和发票一致的,之前的红冲,然后再做发票 普票的

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:34

我1月有2000的手续费 我现在做账借财务费用手续费贷银行存款 在做一笔 借其他应付款借财务费用手续费负数 这样挂起来 下个月票开回来我在红冲 对吗

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:35

你好,开发票的当月再做就可以的,你现在没有发票怎么红冲发票到了你红冲,然后再到发票的。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:39

这样可以吗

这样可以吗
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齐红老师 解答 2023-02-07 10:40

你好,第二个和第三个发票到了再做就可以的。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:41

银行手续费也挺多挺乱的 我当月不及时挂起来 不知道哪些开票了哪些没开票啊

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:43

你这样做了的话,相当于没有做,你直接借其他应付款贷银行存款就是了,或者是借其他应收款贷银行放款。

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快账用户3407 追问 2023-02-07 10:44

那当月的财务费用怎么体现在当月

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:49

借财务费用 贷银行存款,这个不就是体现在当月吗?不要做红冲的啊

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你好,这个跨年的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,然后把发票的税额调增就可以了。
2023-02-07
你好,借其他应付款,借财务费用负数,借财务费用,贷其他应付款。
2023-01-13
附在去年的最后一张手续费凭证后边,其他年度的在最后一张手续费凭证上备注发票在某年某凭证后
2024-09-07
您好,您把发票附在手续费凭证后即可
2021-06-18
你好,把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票做费用分录 
2021-07-30
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