你好,这个跨年的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,然后把发票的税额调增就可以了。
老师请问一下在银行转账的手续费是转账当时银行扣了的 ,然后一段时间以后银行又会统一开一张手续费的专票过来 这种咋个做账,当时发生的时候就做的借:财务费用,贷:银行存款,现在发票又回来了怎么做账呢?
老师,你好 公司银行收的手续费我们已经做了,借:财务费用,贷:银行存款,当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票,发票和我们记得财务费用不在一个月里,现在收到发票怎么做账?
老师 我们当月的银行手续费 先不计入财务费用 要先计提 等银行开回票来才计入财务费用 先要怎么计提呢
老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办
老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办 开回来的还是专票 费用也要在当月体现出来 还想知道哪些手续费还未开票
老师,餐饮店的餐盒和抽纸包装袋计入低值易耗品可以吗?月末还需要盘货算价值吗?
收到稳岗返还分录怎么写,借:银行贷:营业外收入-政府补助可以吗
收到稳岗返还分录怎么写?
收到稳岗返还分录怎么写
老师好我开2800的住宿发票,开头信息都录进去了,到了规格型号,数量不知道该怎么填。
28天制,工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元,发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
不跨年 怎么做
借应交税、非移交增值税进项,借财务费用、手续费负数。
老师 我的意思是 手续费比如这个月的有可能下个月才能开回来 我要怎么挂呢 而且当月的费用还要体现出来
你好,当月发生的,当月做就可以的,正常做费用就可以的,发票到了之后你再调整。
有时候几个月一起开票 我分不清哪些开了 哪些没开
借财务费用、手续费贷银行 借其他应付款,借财务费用手续费负数 借财务费用手续费 贷其他应付款。
我之前问过你 你让这样做 我还是有点不明白
你好,那你分不出来没法做,你得分出来才行啊,你先看一下他开的是几月份到几月份的,你可以问一下银行那边,让他给你备注。
老师 你给我解释一下 你上次给我做的分录
借财务费用,贷银行存款100 发票金额90 税额10 财务费用不就是多做了十块钱,然后红冲就是了,进项少做了10
这笔分录怎么理解
这个是暂估和发票一致的,之前的红冲,然后再做发票 普票的
我1月有2000的手续费 我现在做账借财务费用手续费贷银行存款 在做一笔 借其他应付款借财务费用手续费负数 这样挂起来 下个月票开回来我在红冲 对吗
你好,开发票的当月再做就可以的,你现在没有发票怎么红冲发票到了你红冲,然后再到发票的。
这样可以吗
你好,第二个和第三个发票到了再做就可以的。
银行手续费也挺多挺乱的 我当月不及时挂起来 不知道哪些开票了哪些没开票啊
你这样做了的话,相当于没有做,你直接借其他应付款贷银行存款就是了,或者是借其他应收款贷银行放款。
那当月的财务费用怎么体现在当月
借财务费用 贷银行存款,这个不就是体现在当月吗?不要做红冲的啊