你好 不是的,如果你要分红,也可以在这个分录做之前,来做分红分录的
老师,12月份帐做完后,需要做这笔分录吗,借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润
老师,我12月份结转自动生成了 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 这个科目 那做股东分红是要1月份才做得了吗
12月份账做完,是不是要做一笔2023年结转未分配利润, 公司是亏损的 借:利润分配——未分配利润 5000 贷:本年利润5000 这样做分录对吗?
请问,本年利润科目余额是-100,那么我要结转到未分配利润,借:利润分配-未分配利润-100 贷:本年利润-100 这样做吗?
请问 ,场地 费,开普通发票 在哪个 项目上
老师,用深税小程序,怎么补申报社保年度缴费工资啊
支付监控维修费、硬盘费:715元计入什么科目明细?
请问应交税费~待抵扣进项税额,未交增值税 余额如何转销?
劳务派遣公司要缴纳水利税吗?按什么税率征收
老师,权益法下,对于重大影响的长投,审计费、还有直接支付的相关费用,要不要记录长投入账成本。
一月二月没有钱发工资,个税申报时候是填写工资0元还是写欠的工资数额
老师你好,之前工商年报实缴资金都填的90万,现在填75万,合不合适。(实际情况是前期账务乱,只能根据购买的固定资产车辆金额来做账,不然不能抵扣。而固定资产又是以个人名义购买的) 现在更改出资方式的话,要不要按现在的公允价值评估之类。还是按历史成本(发票金额吧)
一月份没有发工资,现在该发二月份工资,一个月工资不超五千,需要分开发两次工资还是可以一次发两个月的,发的时候备注成一月和二月的合计
用excel表格打印收支证明,小写金额没有错误,但是最后的大写合计金额全错了(公式错误了),还把凭证交接了,怎么办?
我结账收入和费用的时候,这个分录也跟着一起结转出来了呀,
结转了,我还可以修改吗
你这个是分红的分录没有做阿
分红的分录,不是先结转后有多少未分配利润才能分红吗,
不是阿,你也仍然能够预计有多少利润阿
对,可以预计。 但我想按照结转后的利润来分红,分录利润是不是只能在1月份做呢,因为12月份结转后,账没法动了
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的