你好; 1. 是的; 反结账去修改后; 需要去结转损益的; 需要改哈
我发现20年末有笔印花税少计提了。我自己的财务软件可以反结账回去修改。那税务那边的财务数据怎么办呢?汇算清缴可以上传新的年度数据。但是税务那边21年的年初数会跟新的反结账后的余额不一致。那我要直接修改税务网上的年初数吗?还是说他会自动按新的年度报表的数据为准自己更改过来?
老师您好,请问2022年申报了第四季度的财务报表,但是后面反结账回去,调整了账务。现在可以直接不修改,等2023年汇算清缴的时候,重新申报2022年度财务报表,然后2023年第一季度的财务报表期初数按照正确的填写,可以吗?
22年没结账,如果直接修改了8月的账,后面每个月是不是都要重新结转损益呢,会涉及到第三季度的报表修改和所得税申报表修改吗?还是直接在5.31所得税汇算清缴直接改数据就可以呢
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
老师现在还未汇算清缴,要更改去年五月到十一月的计提工资,可以反结账回去更改吗?已申报的报表是不是只用更正个税申报表,企业所得税和财务报表不用更正?把账改完了直接做年度企业所得税汇算清缴就行了?
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
第三季度和第四季度的报表和企业所得税都要重新申报吗
你好; 是的; 错误了就得重新修改下