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22年5月所得税汇算清缴21年的,当时是10000多的税费,提交的时候显示要交,但是后来又没扣,当时以为不用交,账务处理里也没计提,结果23年2月份显示有这笔欠款,刚刚付掉了,这笔账务处理现在怎么做?

2023-02-04 16:50
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-04 16:55

借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

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借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
2023-02-04
你好;    你先计提了。  你贷方应交税费 就会有余额的 ;  不平是正常的 ; 如果你确实还没有支付的话 ; 如果你多计提了。 就得去红冲; 你才能平衡的  
2023-06-15
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
同学你好 需要调增的哦
2021-05-18
同学你好 表上显示退多少就退多少
2023-06-07
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