您好,是这样的,税负率就是实际增值税除以收入,就是你内销比例大有些,就在行业范围了
老师,我们是生产衬衫的企业,既有出口也有内销,请问增值税税负率是怎么算的
老师您好,我是生产型出口企业,内销很大,外销就一笔,增值税没有留底税额,还要交税,这种情况出口退税怎么操作?
请问生产型出口退税企业,增值税的税负怎么算?要退税就要应交税负小于0,那么怎么才能保持增值税税负在行业范围内呢?
生产型出口企业,有内销和外销,增值税税负率怎么控制,还是说不用控制了,有多少外销就全部做退税,如果没有留底怎么办,也退不税啊
老师好: 请问出口企业免交增值税,是免抵退税额是多少就可以退多少吗?还是一定要承担税负?那增值税的税负怎么设定?
大陆公司公账往台湾公司公账转款800万需要什么样的条件,以及需要缴纳哪些税款
其它代理业务资金智能清算平台为什么扣款
签订的销售合同由我们卖方支付运费,这个运费计入成本还是费用?分录怎么写?
老师,老板的另外一个公司因为账户冻结代其支付一笔工资,请问应该挂什么科目
公司收到第三方合作款,这个怎么入账
你好,老师,现在不经营的个体户可以网上注销吗?怎么注销能说一下吗
老师,对被审计单位2019-2025年采购过程资料进行抽查,现在让说明实施审计的步骤和方法,这个怎么写啊
2024年5月产生的增值税未交,可以跟2025年3月的进项税留抵做留抵抵欠吗
老师您好,我所有的工资都做成本了,现在汇算清缴,领导让我把所有的都调成管理费用,这种应该怎么改合适,要一个个红冲吗
老板用自己申请的专利投资到公司,需要什么入账
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能说明白点吗
税负率知道了吧?然后如果保持在行业范围内,因为退税的话,税负率就低了,但是如果内销比例,也就是国内销售金额大一些,就可以保持
举例说明如一般纳税人生产企业税率是13%一月开出专票50万元,普通发票30万元,其中5万元是内销普票,25万是出口普票,税负率是3.3%,退税率是13%,那当月应该认证多少进项发票
开出去专票50万,普票不说,因为没法抵扣进项,那么认证就是=50*13%-50*3.3%=4.85
没看懂,那开出口发票的普票不需要考虑进去吗
普票不考虑,因为计算税负的时候,他没法抵扣,所以认证也没用
意思是要交4.85万增值税,如果当期有进项留抵就可以退税,是吗?
嗯对是这个意思的