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22年11月计提35万成本借:主营业务成本贷:应付账款23年收到30万发票如何进行账务处理。

2023-02-03 14:45
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齐红老师

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2023-02-03 14:47

先冲暂估的,再按发票的金额入账

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先冲暂估的,再按发票的金额入账
2023-02-03
同学你好 这个分录可以 在今年做的调整分录不用去调整去年的了
2022-06-23
您好,是的,是23年发生退货了,我们收入也应该有负数才匹配,因为从分录来看是买了就卖,客户退货还有供应商退货的分录
2024-01-01
一月份发票到吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-01-28
借应付账款贷库存商品8万,借库存商品11万,贷应付账款11万,那正确的这个库存商品价值就是11万吗?
2023-03-24
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