车险的一次做了扣可以 借管理费用 贷预付账款 可以不分摊
期末结帐保在另文件夹提示保存不存在,不能确定,不能进入下一期
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
去年有一部分福利费没有经过应付职工薪酬职工福利费,可以直接做调整分录借贷应付职工薪酬职工福利费一进一出吗
老师好,请问道路运输企业各项成本占比收入多少合适?
与对方公司签了协议之后明确了分成后,每个月要注意哪些,比如打款,发票,这些具体的流程是什么?
工伤鉴定费入那个科目
老师我想知道贸易公司带钢的税负多少我这应该问哪里
老师,未交增值税贷方有余额,因为进项抵扣了,所以不需要缴纳增值税,没有计提增值税,这个可以挂在这个科目吗
货款已预付,产品也收到了,但是没有收到发票要怎么入账呢
老师,做路政工程的,工资是计入成本还是费用呢?
老师,但是他11月份做了付款的,然后12月收到发票后,并没有计入到管理费用啊,而是挂的预付账款。我觉得,她在12月收到发票了,不应该在11月补做预付账款这笔啊,而是应该直接在11月支付的这笔下面挂进管理费用啊。
像她这种做的,又没计入费用,又没摊销的,我现在应该怎么处理她这笔账?
12月份做管理费用 你看下现在预付账款有余额的吧
是的,预付账款这笔金额还是挂着的。因为,她没计入费用,也没做摊销的。但是12月份的账都已经结了,税也已经报了。现在在做2023年1月份的账了
借以前年度损益调整 贷预付 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师,是不是应该在12月收到发票的时候,就应该计入费用了?
对的,是的,是这么理解的。
老师,在当月支付的,不管是在当月的几号支付的,都是从当月开始摊销吗?就是这种支付一年期的费用,预付账款摊销这种
看看这属于这个月的费用才对,只要属于这个月的费用就可以做
老师,我想问的是,在当月支付的,不管是在当月的几号支付的,都是从当月开始摊销吗?之前的会计,像做的支付一年期的费用这种,都是直接计入到的预付账款。再从支付的当月开始摊销金额,摊销一年
你好,我回复了不是吗?他属于这个月的费用吗?属于这个月的费用你就摊销,如果不属于这个月的费用就不需要摊销,比如你支付了,下半年的房租,你做预付账款挂账就可以到根据所属期权责发生制七月份才开始分摊 属不属于这个月的费用,你能判断吗?车险的你买来的车上了保险,这个就属于当月的费用就可以做费用
老师,之前的会计,先付款,是先做的付款的账。收到发票后,款是11月付的,发票是12月收到的。也是计入的预付账款。按理说,不是应该直接计入费用吗?我下午问她,她说,费用她是之前就做了的。但是,你不付款,怎么可能会计入费用呢?
不付款咋不能做费用 企业根据权责发生制 只要发生了就可以做 和付款没关系 你如果根据付款做费用不就是收付实现制了
老师,费用也要根据权责发生制来做吗?我们以前都是发票收到了就入对应的费用科目的。先付款的话只先做银行流水的那笔,挂着其他应收款,等发票到了,再入费用,冲其他应收款