你好,什么原因退回,是多交了吗?
当月账务正常计提税金及附加凭证 借:税金及附加 0.24 贷:城建税 0.12 ,教育费附加:0.07,地方教育费附加 0.05 次月申报税务时,(城建税享受政策2012年第25号,应纳税额1元一下的,应纳税额为零,故不缴纳;教育费、地方教育附加享受政策月销售额不超过10万元免征); 账务如何记账?
6.以存款69000元交纳上述应交的房产税和车船税。 7.公司本月主营业务应纳增值税为30万元,消费税10万元;租赁业务、非工业性务务等应纳增值税3万元;出售不动产应纳增值税15万元。城市维护建设税税率7%,教育费附加征收率5%(含地方教育费附加2%)。计算结转公司本月的城市维护建设税和应交教育费附加。 8.公司以存款交纳上述应交城市维护建设税、应交教育费附加。 会计分录怎么写
老师2022年10月计提城建税28万,教育费附加17万,地方教育费附加11万,10月应交增值税576万,这四个税2022.11月交纳,现2023年1月收到税务局把以上交的税退回如何做账?
老师2022年10月计提城建税28万,教育费附加17万,地方教育费附加11万,10月应交增值税576万,这四个税2022.11月交纳,现2023年1月收到税务局把以上交的税退回如何做账?
老师,2022年12月份的账,我没做计提附加税。到2023年1月补计提2022年12月账,我这样做账:借:以前年度损益 514.29 贷:应交税费-城市维护建设税257.14 应交税费-教育费附加154.29 应交税费-地方教育费附加102.86 这样做账对吗?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
应该是多交了,这怎么做账?
借银行存款 贷应交税费未交增值税,576万 借银行存款 贷应交税费城建税28万, 教育附加17万, 地方教育11万, 借交税费附加税, 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润