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请问老师小企业会计准则,22年付款了办公费,23年才收到发票,这样会计分录怎么做呢?收到的发票是要放到22年吗?

2023-02-02 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 18:34

你好,在2022年当时分录怎么做的?

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齐红老师 解答 2023-02-02 18:35

小企业会计准则可以做到当年23年 有一个未来适用法

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快账用户3141 追问 2023-02-02 18:35

在22年已经直接做了管理费用

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齐红老师 解答 2023-02-02 18:38

那就红冲之前的,然后再做发票的,借其他应付款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润,贷其他应付款

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快账用户3141 追问 2023-02-02 18:40

如果在22年付款之后就知道是23年才收到票,那么正确应该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-02-02 18:42

借管理费用贷银行存款,当年的做当年。

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快账用户3141 追问 2023-02-02 18:47

那不还是回到你前面的解答,23年收到票后红冲分录,然后再做发票的,借其他应付款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润,贷其他应付款

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快账用户3141 追问 2023-02-02 18:49

可不可以在22年做 借其他应付 贷银行存款,23年收到票就做 借管理费用贷其他应付

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齐红老师 解答 2023-02-02 18:57

可以的,但是你这个就不是按照权责发生制

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齐红老师 解答 2023-02-02 18:57

如果你之前不知道这笔业务,然后后期人家给你开了发票,这种情况下可以

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快账用户3141 追问 2023-02-02 18:59

或者是已经做了管理费用,跨年收到票附在之前的凭证里这样行不行?

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齐红老师 解答 2023-02-02 19:16

暂估和发票一致的可以的

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