借应交税费预交增值税、 应交税费附加税、 贷银行存款
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
如果是一般纳税人,需要抵扣,借应交税费、应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费、未交增值税 借税金及附加 贷应交税费、附加税
老师,预交的税费是在外地的人垫付的,我怎么给他 报销
你好,那你把第一个分录改成其他应付款公户支付就可以的,需要他支付的证明,还有完税证明拿来做账。
知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。