同学你好 不一定。一个月结,一种年结。一种月结:按照正情况,每月都需要结转,便于增值税核算。 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师,到年底,进项税额借方有余额和销项税额贷方有余额,还有转出未交增值税借方有余额,年底用不用结转,怎么结转
老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
1月份未发工资是不是所有员工零申报个税就可以了,下月会发工资的
企业所得税预缴,收入,成本,利润总额,不用填写营业外支出对吧老师
供应商是小加工厂,他们按我们的要求加工产品出来卖给我们,按理他们应该开销货的发票吧?他们开成了劳务*加工费发票可以吗?
老师您好,快递服务公司税率6%,今年有两间仓库向外转租赁收到房租收入2万元,税费种核定没有这项税种,怎么申报增值税?
公司卫生间水龙头和洗脸盆等也记入管理费用办公费吗?
老师:公司在2023年12月新建一个水吧台,价值8500元,现计算2024年12月的折旧,计算方法是8500*13/60=1841.67元吗?
老师甲公司2024.12月未做,借,利润分配,贷利润分配怎么办?
老师,我们企业是文旅项目,平时没啥生意,节假日销售多,之前请的是兼职会计,我们是一般纳税人,现在,需要接手,我应该从哪里开始学起
消费税是价内税吗?
老师 我们是电商行业 然后代销 我们是受托方 之前我们都没四流合一 从哪里入手能做到四流合一