对的
借:固定资产 贷:应付账款
购买设备,先预付定金的分录是:借预付账款贷银行存款,收到设备再做分录:借固定资产 贷预付账款 贷应付账款,这样分录正确的吗
之前购买的固定资产,后来周质量问题打官司,对方赔了款,我付款的时候做的借:固定资产 贷:预付账款和借:预付账款 贷:银存那么现在的赔款我应该怎么做账
老师好,有一笔分录写错了,当时入的固定资产,现在把它转为委托加工物资,应该怎么做分录。前面的分录借固定资产,贷应付账款
您好。这边有个电子设备的,之前的会计分录是,借在建工程贷应付账款借应付账款贷银行存款现在要转固定资产,怎么写会计分录呀?
A公司购买设备138000,然后入帐138000,支付138000,后来因为设备问题退回20000。1.借:固定资产 应缴税费 贷:应付帐款。1380002.借:应付账款 138000贷:银行存款 138000 发生退货:借:银行存款 20000贷:应付帐款20000,是否还需要做一笔冲减固定资产分录?
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
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这是小规模的分录 那如果是一般纳税人呢
若有进项,借方再增加应交税费-应交增值税 -进项
老师 刚在忙 好的 谢谢 知道了
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!