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老师 有一笔之前是做往来账 借:应付 贷:银行 现在开票来了 是买的设备 需要做固定资产 现在的分录怎么写呢?借:固定资产 贷:应付账款吗

2023-02-01 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 15:14

对的
借:固定资产 贷:应付账款

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快账用户7460 追问 2023-02-01 15:14

这是小规模的分录 那如果是一般纳税人呢

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:30

若有进项,借方再增加应交税费-应交增值税 -进项

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快账用户7460 追问 2023-02-01 15:58

老师 刚在忙 好的 谢谢 知道了

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齐红老师 解答 2023-02-01 16:10

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
对的
借:固定资产 贷:应付账款
2023-02-01
你好! 政策依据:按暂估价值入账的固定资产在办理竣工结算后,应当按照暂估价值与竣工结算价值的差额调整固定资产的入账价值,但是不需要调整已经计提的折旧金额。 所以,冲暂估,然后重新入账。 之前的折旧不需要调。之后的折旧重新计算。
2024-03-11
同学 借 固定资产 贷 在建工程
2022-08-24
那你当时是怎么做的吗?计入了什么 贷方就冲什么
2020-09-23
您好 收到固定资产 借:固定资产 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2021-10-08
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