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关于销售返利:销售订单金额为2000,需要给供应商开具发票金额为2000,返利给服务个人200,这个200应该怎么做账呢,业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200

2023-02-01 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-01 11:36

您好,销售返利的话,1是作为销售费用的200

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快账用户9216 追问 2023-02-01 11:37

上面这样做分录是否正确

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齐红老师 解答 2023-02-01 11:38

这个是对的,没错的

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快账用户9216 追问 2023-02-01 11:41

谢谢老师,这个返利200返给个人是没有发票的,是不是要进行纳税调增处理?

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齐红老师 解答 2023-02-01 11:44

对的,这个是需要的

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快账用户9216 追问 2023-02-01 11:45

对了老师 还想请教下,这个返利金额比较大的,都从销售费用处理,不是存在虚增销售收入了吗

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齐红老师 解答 2023-02-01 12:04

这个是不会的,你好的

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您好,销售返利的话,1是作为销售费用的200
2023-02-01
你好 借:银行存款 2000 贷:主营业务收入 1800 其他应付款 200
2023-01-18
您好,是的,您的账务处理是正确的。
2022-01-10
对的,是的,可以这么做的,如果是充值的话,你开的是预付卡的,不征税的,这个消费了之后再就没法开发票了,还有一种是预付的时候不开发票,消费了之后开消费的发票。
2023-03-31
您好,这个分录可以的哦,
2024-07-16
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