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老师好,我想咨询下关于优秀团队奖的入账问题,如下: 优秀团队奖总额1万元,分配到各人后剩余2000元作为团队团建费用。 计提分录:借 管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 -奖金 10000 付款分录:借应付职工薪酬-奖金 贷:库存现金 2000元作为团建费后期是否需要用票冲账,分录该怎么写? 这2000元需要发票入账吗?

2023-01-30 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 18:00

你好;  这个是 员工的奖励费; 拿去消费后; 这个是 费用要有发票哈;   团建费  2000要有发票;  8000那部分  用奖励明细表员工签字就可以了。     

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快账用户1798 追问 2023-01-30 18:16

目前2000的没有发票,应该怎么挂账呢

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齐红老师 解答 2023-01-30 18:19

正常挂费用去; 你不是上面挂了1万的  费用了吗 ; 这2000不单独做分录 。 等着汇算没有发票来; 把这2000调增

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快账用户1798 追问 2023-01-30 18:34

那后期发票来了放在这个月的账里还是单独存放备查

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齐红老师 解答 2023-01-30 18:56

你好;  发票来了。到时如果汇算之前来的; 附在本月凭证后面即可  

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快账用户1798 追问 2023-01-30 19:05

好的,明白啦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-30 19:07

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价 

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你好;  这个是 员工的奖励费; 拿去消费后; 这个是 费用要有发票哈;   团建费  2000要有发票;  8000那部分  用奖励明细表员工签字就可以了。     
2023-01-30
对的,是的,上面的账务处理可以的 做不做都可以的,如果做进去的话,你别做重复了,到时候做工资的时候只做3000就可以的。
2023-04-06
您好,全年一次性奖金,只能按员工申报。2可以计入福利费?3可以计入
2021-04-12
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
同学,您好,很高兴为您解答。
2023-07-01
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