借:应收账款-A部门
贷:经营收入-A部门100万
贷:销项税额-A部门6万
借:应收账款-B部门(红字)
贷:经营收入-B部门100万(红字)
贷:销项税额-B部门6万(红字)
我公司有两个部门,A和B,6月时把A部门的一笔开票收入错误的计入了B部门。现在11想做一笔调整分录,请问怎么调整。原分录是借应收账款B部门,贷经营收入B部门,贷应交增值税-销项税额B部门
银行存款的辅助核算记错了部门,如何在以后的月份进行调整?在6月收了1万元,计入了B部门,实际应该计入A部门,如何在现在11月进行调整?调账一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的,但是银行存款也能这样调整吗?这样不会代表11月收了1万?但实际又没有收到。这样能和银行账对上吗?
我公司有A和B两个部门,A部门开了收入票106万,但是错误地计入到了B部门。我公司做账为借应收账款-B部门106万,贷经营收入-B部门100万,贷销项税额-B部门6万。现在要做一笔调整分录,从B部门改为A部门,要如何做账
A与B合作,A帮B购买材料,部门人员工资费用都算给B.平时发生的这些费用,分录是:借:其他应收款-B公司,贷:现金"。等到了下个月,A就要把这些费用100元+税点6%=106元开票给B.这个税点6元,是记录到哪个科目?这些账务都是内账的处理。。。。
(找郭老师回复一下)老师,我们公司有很多部门,平时做账的时候,比如一笔支出,由三个部门分摊,我就分别做成了三个部门的费用,现在有一个问题,就是A部门支出了10万块,由ABC三个部门承担,按照平时我就分别做成费用就行了,可现在B部门把它承担的那部分转回给A部门了,请问现在这个情况要怎么写分录呢 我怎么都做不平
老师,工程合同时期为24年11月至25年2月,24年没报收入,是不是没有问题?即使跨年了但未完工,是不是可以不确认收入?
老师,请问一下,员工退休,补足医保缴纳年限的补贴,公司需要帮个人代扣代缴个税吗?还有这块补贴我们需要做到哪个科目呢?
详细解答一下谢谢谢谢谢谢谢
你好,老师,公司购买房产认证固定资产是按款付完收到发票还是收到产权证才认证
请问老师如果jin年的会算清缴做完了,还能补发发去年的工资和奖金吗谢谢
老师,请问应交增值税科目余额,是不是就是增值税申报表上的本期的应纳税额合计?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
资本公积科目核算有啥
公户给法人转账5100购买材料 法人给商家转账 商家把发票开给公司 怎么做分录
宋生老师,有问题问你,就图片上这个单位,法人工资需要像工人一样申报吗