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去年开的发票,品类开错,今年税务局稽查发现那张票是不能抵扣的,要求企业补税,这种情况下有什么措施可以做?能让开票单位重新按照正确的品类重开,可以作废之前重开吗?重开还能抵吗?之前销货方已经交过增值税了

2023-01-28 22:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-28 22:45

可以开具红字发票,冲底之前 的错误发票,然后重新开具正确的发票,开错的当月,补缴增值税,开具正确的这个月,可以抵扣增值税

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快账用户1819 追问 2023-01-28 22:47

不是本年的,是21年的票,税务打电话来才知道开的那个品类是错的,我们运输开柴油,那张票开了轻循环油,之前不知道这个油不能抵扣,这种情况还能开票冲吗?

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齐红老师 解答 2023-01-28 22:49

之前开错不能抵扣的,按税务要求补税,如果不能抵扣,但可以开具增值税普通发票,作为成本费用发票,可以在企业所得税抵扣。

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快账用户1819 追问 2023-01-28 22:51

哦哦,意思就是把之前的增票作废该开普票?作为成本费用减少21年企业所得税?还是直接减少本年度?

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齐红老师 解答 2023-01-28 22:54

补交21年度的增值税,开具本年度增值税普通发票,作为本年度的成本费用发票在企业所得税扣除。

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快账用户1819 追问 2023-01-28 23:01

那21年那张进项票要作废吗?还是不管了?

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齐红老师 解答 2023-01-28 23:02

已经按税务要求补税,如果不作废,已抵扣的进项税额要转出,计入成本,在所得税前扣除就可以了,不要作刻了。发票本身没有问题的,只是不能抵扣。

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您好,那您让对方按正确的项目开具,业务是否真实?
2023-01-28
可以开具红字发票,冲底之前 的错误发票,然后重新开具正确的发票,开错的当月,补缴增值税,开具正确的这个月,可以抵扣增值税
2023-01-28
可以 但是你税务局系统的那些修改不了
2020-12-13
同学你好 这个要不回来 除非发票重新开
2022-09-08
你好,1 没有风险。2没有税务风险。
2022-07-24
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