你好,科目对冲就可以的。
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
老师,其他应付款法人头上挂了7百多万,应收账款上的一部分钱法人收上了。但是账上应收账款还是法人收上的那部分钱还挂着。请问一下这个其他应付款-法人,和应收账款上法人收取的那部分账面上现在能不能冲一下
老师,请问法人其他应收款挂账余额有10W,刚好有好多应收挂账,确认现金收,可以把这两个分录对冲吗?借 应付账款10w 贷 其他应收款10万,这样可以吗
老师好,公司向个人借款5.5万,但是这个人现在提供劳务公司又应付账款给他款6万,可以冲吗?
那我现在其他应收款挂账5.5万,应付账款挂账多,怎么做账冲销呢?分录是不是:借:应付账款-个人5.5万,贷:其他应收款-个人5.5万,冲销原因写啥呢?