你好,同学 利润表里面的利润总额是指你当期实现了利润的总金额,应该和你本年利润借方减去贷方金额相一致的。
老师:申报表利润表上的本年累计数和账上利润表本年累计金额不一致这是为什么?本月数是一致的
资产负责表的未分配利润是和利润表的本年累计金额上的利润总额一致还是和利润表的本月金额上的利润总额一致呢
老师好,年末了结转本年利润,为啥我的本年利润是805603.47,报表的利润总额却是561672,这俩数为啥不一样啊
请问我的利润表上利润总额,为啥跟我本年利润科目余额不一致?
您好老师,我们申报企业所得税的时候申报表利润总额的地方填我们利润表的本年累计金额填上还是本期金额的利润总额填上
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
就是不一致现在,差异几十块钱,我核对了每期的数据也没有问题呢
我年末结转本年利润的金额不就是利润表中净利润金额吗?
本年利润借方−贷方,属于本期净利润。 申报表利润总额=本年利润借方−贷方+所得税费用本期发生金额。
老师我找到那几十块钱差异了,是22年2月更正了一笔21年以前年度损益调整
刚好就是这笔45.6的差异,我现在应该怎么处理呢老师?
如果你更正了之前年度损益,同时没有更改之前申报数据,在本期直接进行合并申报,就必然会有这个差异,这个差异就是正常的。不影响。
老师您帮我看看吧,谢谢
你这调整了之前年度利润 你没有修改之前申报表 本期申报数据包含了这个调整 那么这里就是没问题 不需要单独处理这个差异
那我本年利润有余额45.06元,为啥跟以前年度损益调整金额有关系呢?本年利润年末不应该是没有余额的吗?万一稽查到了咋办呀?我不是很明白呢
我本期申报金额好像小于账上金额老师
不是的,我说错了,我本期申报的利润表金额跟账上的一致,只是没有包含以前年度损益调整金额45.06元,所以我结转本年利润后,账上本年利润还有借方金额45.06元,看着好别扭的
这是我申报表利润表金额
下面是我账上的金额:账上金额39787866.85-申报表净利润金额39787821.79=45.06元,差异刚好是以前年度损益调整那笔金额,所以结转本年利润后,账上本年利润还有借方金额45.06元,这样合理吗?
为这个本年利润,它只是反映你当年的利润,你调整了之前年度的那个,他就不会反映在你的本年利润这个科目的发生额里面,所以说这个有差异,这个就是必然的。
你这个有差异,也不是说你有税务风险,即便查到了也没问题啊。因为你这个之所以有这个差异,是因为你调整了之前年度的利润,所以说导致的。
你这个不需要处理,你这个不会因为有差异就导致税务稽查,你这个也不是属于有风险或者是错误的问题。
老师您看下吧,我刚做了一笔结转本年利润的分录之后,科目余额表本年利润还有借方余额45.06元,我还是不太明白这个余额有没有影响,辛苦您了老师
你结转本年利润 是根据本年利润余额进行结转 你这里有余额是没有结转完 你现在把本年利润余额,自己在做一个结转分录 转到利润分配~未分配利润就可以啦