收到发票完全不需要这么做的 借应付帐款贷银行存款 货物到了借原材料 贷应付帐款
老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ,把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
这个会计的购买原材料账是这样记的 只有银行回单 借 应付账款-票到应付 贷 银行 过几天到发票了 借 应付-暂估 贷 应付账款-票到 科目余额表 应付账款-票到的 借 贷表示什么 应付账款-暂估的 借 贷表示什么
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
有的会计这样记账 给供货商付款的时候 借 应付账款-票到 贷 银行 收到发票的时候 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-票到 产品入库的时候 借 原材料 贷 应付账款-暂估 这样记账的目的是什么 为什么分这么多步
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
300万一个月的利息
小规模可以开专票吗?
*建筑服务*建筑工程和*建筑服务*劳务费 有什么区别呢
学校食堂收费,怎么核算成本,老师这个完整分录
9、根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于甲公司内部会计监督主体的有( )。 (2021 年) 甲公司债权人 甲公司纪检部门 甲公司会计机构 甲公司会计人员 请问一下老师甲公司纪检部们为啥不是
老师,合作社可以不开对公户吗? 如果没有规定要开,钱可以转到法人以外的账户吗(不是成员,和合作社没有关系的人的账户)
各位老师大家晚上好,我是从代账公司接的账务,然后代账公司没有建账,现在是情况需要,要把账务从2023年补建起来,原材料这一块,如果2022年未原材料是20万,做为2023年初的原材料数据, 那么这一块的账务应该怎么做分录和账务处理,请老师们指点一下,谢谢
初次做承兑汇票怎么做好
每月预扣部分工资作为考核工资,年终一次性发放,考核不达标会扣除一部分工资不再发放,不再发放部分是冲费用还是记营业外收入呢?
比如开票金额100万,折扣20万,最终开票金额80万,那使用开票额度是100万还是80万?