您好!一季度还没汇算清缴完成,所以是四季度的期末数
汇算清缴的第一季度期初数是上一年度期末数吗
老师,2022第3季度的资产负债表的期初数,填的是去年资产负债表期末数,还是2022年第2季度负债表的期末数?
2023年第一季度的资产负债表的期初数是2022年第四季度的期末数还是汇算清缴后的数?两个数据不一样
当22年第四季度资产负债表期末数与22年汇算清缴资产负债表期末数不一致时。23年第1季度的资产负债表期初数是根据22年第4季度的期末数还是22年汇算清缴时的资产负债表的期末数?
申报2023年一季度的资产负债表年初数一定要和2022年四季度资产负债表年末数一致吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
那要是等汇算清缴完成后,发现数据不一样怎么处理呢
您好!汇算清缴完成后可以更改,不更改也没关系,年报是对的,二季度按汇算清缴的期末数来填写
那如果更改了会出现第一季度的期初数和第二季度的期初数不一致
您好!是的,这个没有关系的
税局要是追问,该怎么解释
您好!不会追问这个的,因为这是时间差异