你好,比如发票丢失的,去税务局报备发票丢失,然后出一个退货的证明,购买方自己开信息表然后开负数
在购买方已付款,或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下,购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退货或索取折让证明单送交公司,作为公司开具负数发票的依据。老师最后2句话是什么意思啊,我们是图书销售行业
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生成和销售业务,2021年5月有关生成经营情况如下:1、以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售额1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%。2、销售部员工乘坐飞机到国内多地出差取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元,民航发展基金2000元。3、为庆祝劳动节,将外购的300台空调作为福利发放给职工.4、为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工(书柜成本300元/组,成本利润率10%)。5、将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销(不含税单价800元)6、将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具工厂(同类机床不含税市场单价15000元)。已知增值税税率13%,购进航空旅客运输服务为9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,计算甲公司5月应纳增值税税额。
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
哦明白了,郭老师你好,郭老师采购图书如果不是免税的话正常是9%税率是吧
一般纳税人的话是6%。
我们是一般纳税人,我们卖图书给客户开发票就开6%的税率啊不是9啊。
不对,6%的是不对的,要么是免税的,要么是9%。
给你开的内容,你看下前面是写的图书吗?
是图书,我们外采书和我们卖书
那不对,他的税率选错了,没有6%的。
明白了,郭老师
郭老师我这个月刚升财务经理,在写财务管理规章制度,流程和标准以及各职位岗位职责工作内容,感觉天上掉了馅饼怎么就突然就当经理
厉害了 恭喜 很好 好好做 说明能力很强
谢谢老师 也是会计学堂这个平台成就了我,有老师的耐心答疑帮我解决了好多问题。还有我从学会计到做账 所有的知识都是在会计学堂学的 感谢会计学堂 感谢老师的细心指导
感谢信任 新年快乐 明年继续加油 共赢
嗯嗯,加油,新年快乐
新年快乐 非常感谢