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小规模纳税人,去年12月忘记计提企业所得税900元和附加税100元。 1月初已经申报税费并缴纳了。请问老师,1月补提时会计分录是不是这么写? 1)借:以前年度损益调整 1000 贷:应交税费-应交所得税900 应交税费-应交城建税 100 2)借:应交税费-应交所得税 900 应交税费-应交城建税 100 贷:银行存款 1000 3)借:利润分配-未分配利润 1000 贷:以前年度损益调整 1000

2023-01-19 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-19 19:35

同学,你好,就是这样写的

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快账用户7671 追问 2023-01-19 20:04

对汇算清缴会有什么影响吗?到时候汇算清缴时还需要操作做什么?会涉及调增调减什么的吗?

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齐红老师 解答 2023-01-19 20:04

这个调了账就不需要调表了,

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快账用户7671 追问 2023-01-19 20:06

老师,就是汇算清缴时还是按原来12月末做的报表来汇算是吗?

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齐红老师 解答 2023-01-19 20:06

是的,是的,就是这个意思

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同学,你好,就是这样写的
2023-01-19
好,是的,这个样处理是正确的。
2023-07-06
你好 用以前年度损益调整和利润分配-未分配利润
2021-01-14
你好,没错的,就是这么做的。
2022-08-15
您好,对的,您的这个分录是没错的
2023-07-12
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