你好,对的,是的,需要给对方。
我们开的发票对方已经抵扣了,我们这边已经做了销项负数了,请问要把发票联和抵扣联给对方吗?
我们抵扣了进项 因为疫情 又退款了 我们开了红字信息表给对方 对方开的负数发票还要给我们一份吗?
老师,进项发票对方已抵扣,但因为退货,我们开了销项负数,那我们开的这张销项负数发票用给对方吗
老师,您好,我们作为销方开了发票50000,对方现在要退一部分款20000,但整张50000元发票已经抵扣了,所以开了红字信息表给我们,我们再开负数发票,这份负数发票还需要把抵扣联给对方吗?
老师,我们有张进项专用发票已经做了凭证,但没抵扣,因质量问题已退货退款,对方也开了负数发票,我应该怎么做分录,跟原来一样的负数吗
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
哦,因为对方抵扣了,对吗?郭老师。要是不抵扣就不用给了呗?给二联和三联吗?
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。