你好 这个是用来代替利润表科目的 比如你们忘记计提工资了,原来的账务处理是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 现在是 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
问下,跨年发票要使用到以前年度损益调整,用友软件里没有这个科目,收到跨年发票怎么处理呢
老师跨年冲收入,需要用以前年度损益调整吗?以前年度损益调整这个科目现在还用吗
老师好!问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票,做账时需用以前年度损益调整科目吗?
老师跨年收到发票,然后用以前年度损益调整,分录怎么做?费用类
老师我想问下以前年度损益调整怎么用 可以用在收到跨年发票上吗
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师我们收到费用票2022年的 然后我再2023年账上应该怎么做
你原来的账务处理是什么呢
老师是管理费用 -维修费
这个只是一个科目阿
2022年没有计提老师 借:管理费用-维修费 贷:银行存款
那么你2023年账务处理就是 借:以前年度损益调整---管理费用 贷:银行存款
然后老师 不需要转到利润分配-未分配利润吗
要阿,但是系统会自动结转的
老师你做这个分录需要手动改2022年利润吗报表吗 要减少2022年利润吗
你这个是在2023年修改的阿
嗯老师 是跨年发票
是的,这个是跨年发票的
老师你做这个分录需要手动改2022年利润吗报表吗 要减少2022年利润吗 如果不改他不还是在2023年的利润里面吗
你这个要体现在所有者权益变动表里面的
老师所有者权益变动表需要手动修改是吗
然后不影响其他报表吗
是阿,你这个要自行编制的