你好 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
请问一般纳税人,不用交增值税,月末怎样结转
老师好,问一下,一般纳税人增值税期末的结转分录怎么做?
老师你好,请问一下一般纳税人和小规模月末增值税分别怎么结转?
老师请问一下一般纳税人增值税月末结转怎么处理。
老师好!请问一般纳税人,月末结转增值税,是怎么结转?不太清楚,麻烦老师教一下
本期购买的商品和劳务并产生了增值税进项税全部计入了管理费用,b期末做了结转的进项税额,要计入现金流量表的那个项目
公户农信e支付转入是收入吗
企业所得税季度申报表每个季度的季度初都等于上个季度末的数字必须连续衔接对吗
暂估成体费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。这样对吗?
暂估成本费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。做一笔红冲再做一笔分录
暂估成本,可以,借:管理费用,贷:库存现金吗?票回来再冲可以吗?
开出去的发票是现代服务费,然后做暂估,借:主营业务成本,贷:应付账款。要拿什么票回来冲
房产税,是不是还有计提一笔,计提折旧:借:管理费用贷:累计折旧
房产税怎么写分录,,,
企业所得税第一季度初人数如果是一月份的人数就跟上一年度末的数字就不一样了应该是12月份的数字吧
如果有待认证的已经认证完了。这个又怎么做?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的