同学您好,可以删除, 一般需到税局大厅办理。
我单位为小规模纳税人 2020年2季度填报错误 现在已经在大厅去更正 导致多缴纳税款 请问多缴纳的部分在电子税务局怎么申请退税
老师,你好!我们公司是高新企业小规模升一般纳税人,上月开了一张1%的电子票已开红字,在纳税申报要填哪里?另一张是3%的错票,已于本月开红字重开,但上月的扔要申报,填哪里?印花税之前会计都是按收入*万分三计,那如果这月有简易计税销售额是要一起加上去再计吗?谢谢!
山西省电子税务局,小规模纳税人,印花税税源采集错误已填写未申报,如何删除已填的资料
老师,我报自然人电子税务局扣缴端,为什么综合申报时导入工资薪金所得是10个人,但是预填扣除信息时只采集到9个人,(未采集到的是新添加的人员,其在个税App中已经填写了信息,我也采集了其个人信息和扣除信息)
小规模纳税人在吉林省电子税务局季报时,总是弹出提示框,您可以享受小微企业普惠性免税政策!请按以下提示操作:1.本期销售未达起征点对应填写在11栏中。2适用增值税差额征收的纳税人,差额部分填写在附列资料对应栏中
老师,工商年检。股东及出资信息可以不填写吗?
老师,我现在已经申报完第一季度的报表了,现在反结账到去年12月,入账一笔5000元二手车,同时计提11-12月累计折旧,(是去年10月领导用借支现在购买的,后来才知道),然后再更正申报24年第四季度财报,然后再在今年1-3月都补提折旧后,再更正申报25年第一季度的财报,这样可以吗?税务这块会有什么不好的地方吗?
老师我想问一下利润表本期金额和上期金额是对是错,因为25年利润表它自己生成的,我看了一下,查一下那个之前交过的季报,我查一下子,然后看的是数据,是他是24年10月1号到24年12月31号,这个时间段报的这个数利润表季报本期金额和本年25年报那个季报利润表,上期金额他俩是一致的,这个这样对吗?
老师,我们单位既卖了电脑又卖了宣传手册可以做账时可以统称为什么名称
老师正常缴纳房产税。是按照原值加契税,但是契税是卖房交的我还需要加到入帐价值里吗
待认证进项税额什么情况下用
老师:下午好! 我公司租赁办公室的费用,记入“管理费用-办公费”可以吗?租期是一年,费用是一次性支付,我可以一次性都记入到当期费用吗?
我们的分公司在报企业所得税年报,招待费是先要填写费用明细表吗?谢谢不享受优惠政策
老师请问:套定额计入哪个科目?分录怎么写?
老师请问下出口发票备注栏,人民币金额,应该怎么这备注呢?比如人民币100元,如何正确写