你好,可以的, 没问题
我公司为建筑业,有跨区域从事建筑服务,因此开发票时在外地有预交所得税,请问在季度预交所得税时,可以扣除异地经营所交的所得税吗?
建筑劳务清包工,异地跨区域施工,在外地预缴了企业所得税,季度申报的时候预缴的企业所得税可以扣除吗?
老师,请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税,在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税,分录怎么做?
老师,14年的异地安装项目,在安装地按简易征税预缴了企业所得税,如果这个季度亏损,预缴的企业所得税可以在季度所得税预缴时扣除吗?
老师你好,请问跨区域异地预缴的企业所得税,在季度申报时可以抵减本地的所得税税款吗
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
老师,我在申报第四季所得税时,在所得税申报表中的跨区域预缴明细里面没有看到12月份开票预缴的那个税款,预缴是昨天缴款的
这个是全季度的纳税所得是扣取了成本的部分
没有明白
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