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17 日,公司将现有的一台设备(该设备于 2016 年购入)由于性能等原因决定提前报废,原价为 83000 元,已计提折旧 71050 元,计提减值准备 9000 元。报废时的残值变价含税收入为 3320 元,已通过银行转账收取。写出会计分录

2023-01-14 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-14 19:43

你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  ,固定资产减值准备, 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:营业外支出,  贷:固定资产清理

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快账用户5434 追问 2023-01-14 19:45

老师,这里的应交税费怎么算呀

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齐红老师 解答 2023-01-14 19:45

你好,单位是一般纳税人吧,购进的时候进项税额有抵扣吧 

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快账用户5434 追问 2023-01-14 19:47

老师这道题没有明说,按一般计算该怎么算

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齐红老师 解答 2023-01-14 19:48

你好,单位是一般纳税人,购进的时候进项税额有抵扣 这里的应交税费= 3320 /1.13*13%

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你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  ,固定资产减值准备, 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:营业外支出,  贷:固定资产清理
2023-01-14
一、借:固定资产清理 2950 借:累计折旧71050 借:固定资产减值准备 9000 贷:固定资产 83000 二、借:银行存款 3320 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、结平固定资产清理,到营业外收入或营业外支出。
2023-01-13
您好 稍等  解答过程中
2023-01-13
您好,这个没有其他条件了吧
2023-10-21
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-05-03
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