同学您好,是不需要再将收入和成本之差调减的,如果调减的话,那么你这个视同销售的调整是没有意义的。如果对填表不清楚,可以把表发来帮你看看。
做汇算清缴的时候,有视同销售收入,为什么调增销售收入的同时,为啥要调减销售成本 ???
捐赠和广告等所得税视同销售可以在A105000中30行把视同销售收入和成本差额调减。 第一个问题 等,还包括哪些情况。 第二个问题 捐赠包括非公益性捐赠吗?公益捐赠限额扣除时也要把视同销售收入和成本差额全额在30行调减吗?
将自产产品用于捐赠,企业所得税上视同销售收入和销售成本,纳税调增收入金额,纳税调减成本金额,这个可以理解。为什么扣除类调整项目“其他”纳税调减收入减成本的差额呢?
在做所得税纳税调整表时,视同销售的收入调增,视同销售的成本调减,为什么还要把收入和成本之差进行调减呢
所得税纳税调整表中,视同销售收入与视同销售成本的差额需要进行纳税调整么?要调减还是调增,为什么
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开票开多少金额
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开多少金额出去
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗