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支付了船厂维修船的费用3390,开了增值税发票过来,收到保险公司赔偿了1390,怎么做分录?平时也有在船厂维修其他的船的。我看网上都不走应付账款的科目的怎么做分录?

2023-01-13 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 15:37

借管理费用2000, 其他应收款1390, 贷银行存款3390, 借银行存款,贷其他应收款1390。

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借管理费用2000, 其他应收款1390, 贷银行存款3390, 借银行存款,贷其他应收款1390。
2023-01-13
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2024-08-20
不需要 这个是你们的成本
2020-12-20
你好,同学。努力解答中,稍后回复你
2024-07-10
借,固定资产873451.33+750+2900+7000 应交税费~增值税113548.67 未确认融资费用,差额部分 贷,银行存款,支付的金额 长期应付款,欠款金额
2020-10-09
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