借管理费用2000, 其他应收款1390, 贷银行存款3390, 借银行存款,贷其他应收款1390。
我公司以融资租赁回租的方式购入了一辆汽车, 8月20日签订合同,合同标明融资租赁转让总价款是789600.00 8月21日缴纳首付款197400.97,首期款25445,保险23394.38增值税额1403.65车船税750.00。上户服务费2900,维修费7000.00 8月24日取得了4s店开出的购车发票,车款不含税价是873451.33,增值税113548.67 9月4日取得了上户费专票,价款2735.85,税164.15 维修费专票价款6194.69,税805.31 请问会计分录该怎么做?
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
问下老师,单位注册资本中有100万是购买的十年专利使用权,如何下账,以及计提折旧,票面是技术服务费,银行支付100万,第1步付款时,借其他应付100万,贷银行,第2步收到票时,借无形资产,贷其他应付,第三部计提折旧时,借无形资产折旧,贷累计折旧,对吗?指示?
老师晚上好,请问一下出口销售合同要不要交印花税
老师现在我们公司产生的个税单位先缴纳上但不会在下个月给员工扣除先挂账等年后一起算我应该怎么做分录呢
老师我们公司是小规模,在销售商品时是借银行存款 贷主营业务收入老师税费这里怎样写,我们货款是54600这时不管对方要不要发票是不是都要写税
文文老师转到营业外收入怎么做账呢?
老师你好,请教一下,我们公司是委托加工风电叶片的,甲方提供材料,我们只负责加工,这样一来的话,增值税进项发票就比较少,增值税的税额就有些高,像这种情况该如何处理呢?
某企业经营第一年亏损 10 万元,第二年实现税前利润 100 万元,所得税税率为 25%,法定盈余公积的提取比例为 10%,则第二年应提取的法定盈余公积为
一般纳税人公司如果不注销,没有正常营业,没有申报纳税,有什么风险?
老师,工会经费办了工会证的,交工会经费比例是多少了,原来是0.2。
老师你好,我想问一下,就是我们公司当时在建造园区的时候,没有给各个商家做分电表,后面商家用电,我们公司就采取了代收代付,分录就是我们付给供电局分录:借:其他应收款_商家 贷:银行存款 然后收商家款分录:借:银行存款 贷:其他应收款_商家,然后供电局开给我们的发票我就没有入成本,这样都是平的,但是现在税务局要让我们给商家开票,并把供电局开给我们的票入成本,我不知道这个分录怎么做才平得了,请老师帮帮忙