借管理费用、开办费、 贷应交税费、印花税、 借应交税费、印花税,贷银行存款
老师,我想问一下,我们小规模企业成立的时候,有的企业核税有印花税,有的没有,没有印花税的企业我一直没有申报这个税种,这个有没有关系?
老师,我想问下,我们是小规模纳税人,现在要申报20年印花税,我们支付给教师每个人员的师资费,怎么申报印花税呢?
老师你好,我想问一下小规模公司,税控盘给能当成本用?
老师你好,请问一下,我们有个小规模公司,法人现在账上没有给他发工资,那我个税是否需要每月0申报呢?
老师。你好。我想问一下小规模印花税怎么做呢,我们公司没有税控盘。一直0申报
老师好,想问下收到非股东借款,入其他应付款还是短期借款?
老师,从超市买的菜,没有发票,只有超市购物小票,和微信付款截图,这个可以做费用吗,都没法证明是公司的,但就是买菜炒菜吃的,这得怎么办
供应商是小加工厂,他们按我们的要求加工产品出来卖给我们,他们自己买原材料,按理他们应该开销货的发票吧?他们开成了劳务*加工费发票可以吗?
老师。我们是电力工程行业,9的税率。 没有可以抵扣的进项了,交税了可以抵扣吗
公司买了一批礼品,准备发放给员工,当员工福利,需要申报个税吗?还是计入员工福利费?
一般纳税人,这个月认证了20万的专票来抵扣增值税销项。之前暂估了二十万的成本,现在红冲。20万有16513.76的进项税额怎么做会计分录?
老师,培训机构预收款能开不征税发票里的预付卡销售和充值吗
请问企业那个收入就是二四年的收入,做少了。25年跨年了,应该是把它收入怎么调整。那个会计分录怎么做啊?汇算清缴怎么申报
企业之前的借款,做其他应付款还是做短期借款呢
一般纳税人,这个月认证了20万的专票来抵扣销项税。之前暂估了20万的成本,想要红冲。20万里面的进项税应该怎么做会计分录?