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老师,请问一下, 我才接手一个会计工作,刚做账的时候才发现,之前收了很多A公司的预付账款, 后面转款给A公司我备注的是往来款 我可以用备注为往来款的,做成预付账款,和之前的预付账款相互抵消?

2023-01-13 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 11:02

嗯嗯,可以的,没问题

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快账用户3446 追问 2023-01-13 11:07

老师,请问一下,我可以先做往来 其他应收款A公司 然后后面我在做一笔(统计好一共多少其他应收款A公司) 借预付账款A公司 贷其他应收款A公司?

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齐红老师 解答 2023-01-13 11:10

嗯嗯,可以的,把账作平就是

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嗯嗯,可以的,没问题
2023-01-13
同学你好,没有购销业务单纯是借款业务用其他应收款、其他应付款,A借给B公司,A借其他应收款,B贷其他应付款,B再借给A公司,A贷其他应收款,就是某个公司用哪个往来科目就总用哪个往来科目 你做的预收和预付可以抵消,例如A预收B50,预付B80,调整分录借预付B-50贷预收B-50
2022-05-07
你好,收款是公司汇的款项,转出是支付的个人,两个账户不一致,不能冲销预收账款。 在支付的时候还是要和老板说明,取得发票再支付,或者先支付汇总开具发票。 这个情况有按照分红征收个人所得税的风险。
2024-01-30
你好,你看下章程里面的股东是B公司还是个人?
2023-11-29
你好!你现在借预收账款 贷其他应付款
2021-12-09
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