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我司是小规模纳税人人,第四季度 开票含税金额:130000,未开票含税金额:2300000。 账务处理如下: 借:应收账款 2430000 贷:主营业务收入 2430000 纳税申报的话填增值税申报表主表第12行其他免税销售额2430000,增值税减免税申报明细表 免征增值税项目销售额: 2430000、免税额:72900 老师,麻烦帮我看一下这样处理对不对

2023-01-13 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 09:30

同学你好 这样看没有问题

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同学你好 这样看没有问题
2023-01-13
你好 不交税不需要填写减免 按系统自动的就可以
2020-10-09
你好只有普票 不超30万 不需要填写减免表的 直接申报就可以
2021-01-07
18行主表应纳税减征额没有填写。
2023-12-21
你的主表和减免表,附列资料截图给我看下可以吗?
2021-01-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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