你是不是有重新采集的
老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
印花税核定的是按年征收,但是申报的时候没注意到,在每次发生的时候都按次进行申报并缴纳税款了,现在需要申报年度印花税了,需要怎么办,直接零申报可以吗
老师,印花税每个季度都缴纳的,但是这次要缴纳年度的印花税,查看的已经申报,而且税源同步申报时,提醒又要税源同步,怎么回事
印花税季报怎么0申报?点开税费申报及缴纳-综合申报-财产和行为税合并纳税申报-点击了印花税税源采集,印花税显示已申报,但是打开我的待办还是显示未申报,查看明细显示印花税买卖合同未申报,本季度也没又签订买卖合同,这个怎么取消
建筑业一般纳税人,本月有好多个印花税要申报,这个是不是第二季度异地缴税的印花税申报?是每一个异地缴税的申报填写一个印花税么?这个税源采集是查询已采集的还是新增?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
报第四季度时,有采集过
第四季度已经报过
是不是有大厅申报的
老师,没有大厅申报过
同学你好 那你这个就是系统的问题 你同步一下就可以了