你好,既然没有印花税,为什么不可以0申报呢
老师,我问一下,我这个月申报报表,申报时提示这个印花税,但是我本期资本公积是0啊,而且实收资本也没增加啊,为什么提示增加,还要申报印花税呢?不懂呢
老师请问印花税所属期写成3.1号到3.30了,本应该是1.1~3.31号的,税款也交了,这要怎么着呀,,系统还显示季报没有报,这样可以0申报吗
老师印花税我们这个季度没有可申报的!税务系统让申报!我该怎么处理
老师,我的印花税申报了,但是系统没有显示申报成功,是为什么?我们没有业务发生,我只申报了营业账簿
老师,季报让填印花税,但是没有印花税,我这个没可申报的,怎么操作啊,系统显示申报期限着,0报不了啊
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
申报不了,进去要有原则的条数,我这没有就报不了
你好,既然没有印花税,不可以0申报,那就需要问税局方面为什么了
一点跳转申报,就没了回到最初的地方,又的重新操作一遍
你好,既然没有印花税,不可以0申报,那就需要问税局方面为什么了 (是针对这个回复有什么疑问吗)