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老师,我们是施工企业,现在做财务报表出现了一个情况,流动资产和总资产成为了负数,这样好像不合理了对吧。资产怎么能是负数呢?我开票做的应收款,提前收款做的预收账款,是不是科目都不对,应该走工程结算呢?具体应该怎样写分录?

2023-01-13 06:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 06:43

你好,可以看一下资产类的具体科目,往来科目哪个是负数,负数的应该重分类到负债科目

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快账用户6438 追问 2023-01-13 07:45

老师,我们现在没什么业务,我看了就是开票的时候走的应收账款,这个科目出现了负数

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齐红老师 解答 2023-01-13 07:54

开票走应收款没毛病,是不是放错方向了,分录怎么做的

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快账用户6438 追问 2023-01-13 08:35

恩,我知道怎么回事了,但是老师现在还能走预收账款吗?我有一个预收走了应收

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齐红老师 解答 2023-01-13 08:41

现在还是可以走预收账款的

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快账用户6438 追问 2023-01-13 09:08

那是等开发票的时候走冲预收账款吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 09:13

开票的时候从借方减少,不要红字冲销

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快账用户6438 追问 2023-01-13 09:13

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-13 09:14

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你好,可以看一下资产类的具体科目,往来科目哪个是负数,负数的应该重分类到负债科目
2023-01-13
同学你好 按照科目余额表的数来录入就可以了
2023-03-17
同学你好 直接相反分录做就行了
2021-12-17
同学你好 最好是不超出五百万哦
2021-07-15
 你好;   1.   你们勾稽关系不对 2. 你去看看  是否调增了以前年度损益调整科目  ;所以导致不平衡勾稽关系   
2022-06-23
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