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老师您好!年初其他应收款-A公司 借:75000, 借:其他应付款赵二 20000 ,收回A款时直接预付给张三65000.李四10000.年底本年利润贷89000,通过分红给张三65000.李四10000,剩余的利润还给赵二,不够的通过银行存款支付。这个如何账务处理呢?

2023-01-12 21:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 21:22

同学你好 借银行存款  75000   贷其他应收款A公司

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:25

借其他应收款  65000   李四10000 贷银行存款  75000

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:26

分红 借利润分配  89000  贷银行存款89000

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快账用户4601 追问 2023-01-12 21:27

老师这么简单我舅不提问了唷。老师收回来不经过银行,而是直接张三和李四拿了。 然后年底有利润这钱当分红给这两个人了。

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:31

借其他应收款  65000   李四10000   赵二  14000   贷银行存款89000

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:31

同学你好,他们不是股东,不要和利润分配绕一块

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:32

同学把问题想复杂了,本就是借钱还钱,不要利润分配绕一块,不是股东不要谈利润分配。

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:32

更正一下:分红这笔分录不要,不能这样写 借利润分配  89000  贷银行存款89000

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快账用户4601 追问 2023-01-12 21:38

老师他们是股东,张三和李四提前拿分红啦。赵二借进来的20000算投资就当是股东吧,然后这是内账,领导要求这样做。用账面利润890000-65000-10000-20000=-6000 这6000银行支付。

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:46

借其他应收款-张三  65000   其他应收款-李四10000    贷银行存款    75000 分红 借利润分配  89000   贷应付股利-张三65000  李四  10000  赵二14000 借应付股利-张三65000  李四10000   赵二14000  银行存款     贷    其他应收款95000   

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