可以的,可以享受佳加计扣除的
我公司是销售货物及现代服务的纳税人。 对于可以加计抵减进项税的政策,要求销售服务销售额超过总销售额的50%。 这个是按照什么时间段为标准,比如我们公司,某月份就是服务销售额超过总销售额50%,有的月份就没有超过,这样的情况可以享受加计抵减政策吗?
老师您好,我们是科技公司,主要经营范围是,软件开发互联网技术服务,物联网信息服务,安防设备销售,办公用品销售,大数据服务等。我们可以享受加计抵减15%的政策吗?
老师,你好。我公司的营业执照上的经营范围有供应链管理服务,餐饮管理与食品经营(仅销售与包装食品);食品经营许可证上主体业态:餐饮服务经营者(餐饮管理企业)(网络销售),经营项目:其他类食品销售(食品经营管理)。老师,请问我公司可以开餐饮服务发票吗?我公司是一般纳税人,服务类的发票是不是6%,是否符合简易计税,如果可以,税点是多少?
老师好,2019年 39号文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。 (一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 财税〔2016〕36号文中的 现代服务中包含商务辅助服务,商务辅助服务包含物业管理。 请问老师,物业公司从2022年1月起适用进项税加计抵减的政策吗?谢谢!
我们公司是文化传媒公司,税务备案是培训教育,加计抵减备案是生活服务,开票是现代服务直播服务和经纪代理,一直都是按照生活服务加计抵减进项,请问老师是不是适用现代服务进项10%加计抵减?如果错了可以在本月一次性按照进项5%调增吗
提示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期更正。这个怎么解决
老师,电视机在申报税务年报时,固定资产折旧表填写在哪一栏?
个人卖给公司一辆二手车,发票价格高于原车价,怎样把发票价格改回原车价
老师 我公司为宣传参加的展会活动,其中员工的交通啊 住宿啊 餐饮之类的费用可以做宣传费吗?展会上用的茶叶可以做宣传费吗?
新成立公司买了一辆车,销售方是另外一家公司,可以作为股东的投资款吗?借:固贷:实收
开发票选错外经证编号有啥影响吗?
老师,您好!请问就是公司聘的做饭人员的工资,就按照工资薪金报税还是劳务报酬啊?
我们是一家外贸企业,去年8月成立的,去年9月出口了一批货物,未能及时开出口发票,现在还可以补开吗?
教育附加税和城建税2024年第四季度未计提,在2025年缴纳时需要补计提吗?如果需要分录怎么写?(小企业会计准则)
老师,一般纳税人买电脑取的专票,借,固定资产 应交进项税,贷银行卡存款,然后次月开摊销,是这样入账吗?
这个怎么申请?可以在电子税务官网申请的吗?当月申请当月可以抵扣吗
电子税务局里面填写加计扣除声明,符合要求的,你在附表四里面一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额里面填写,它就自动给你抵扣了。
老师,这个就是提交加计抵减声明,我标记的红色日期对不?因为第一个日期是表自动跳出来的,更改不了,第二个日期我看可以更改,我就更改成这个日期,请问这样对吗?
你们单位几月份成立?到?几月份是一般纳税人几月份开始有收入?
2022年1月开始成立公司 2022年2月16日成为一般纳税人 2022年9月和11月才开始有收入(是未开发票收入) 2022年12月是有开发票的收入
九月份十月11月份申报过了吗。
如果申报过了的话,看九月份十月份,11月份儿这三个月的收入。
为啥不是收入看3-12月份的?而是看截止至11月份的哈?
系统一开始是这么默认日期的
看前三个月的收入,不是看一整年的。如果你九月份开始符合要求,你九月份就可以加计扣除的。
然后你抵扣今年的政策的时候,选择的是九到12月份。
好的,那么销售额就是填写不含税金额吗
你是免税的含税和不含税的金额是一样的
啊?那个图片是叫填写销售额,请问是填写含税金额还是不含税的金额?我这个是6%的税率,不是免税的
你好,填写不含税的销售额。
感谢老师的耐心回复,谢谢
不用客气,工作愉快
老师,我刚才输入的金额是9、11(9月和11月份是已经申报过了),但是这个月还没申报12月份的,那么金额不可以填写12月份的吗?天哈,我刚才填写金额时,也输入12月份的销售额啦
可以的,你看一下你能填写之前月份的吗?之前填写不了的就去税务局。
我勾选所属期是3-12月份的,是可以勾选的,然后金额也是直接填写9+11+12月份的销售额,刚想起来,12月份的所属期还没申报增值税,可以填写为申报的数字那就行
12月份你认证了发票吗?认证了就可以。