咨询
Q

请问借:上月做的应交税费/减免税款280 贷:管理费用 280,这个月要抵扣这280元,请问要把这280元要做什么分录吗?要做分录的话要怎么写呢

2023-01-12 05:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 05:29

同学你好, 建议分录可以不做 直接申报表中 主表 23行应纳税额减征额填列 然后 第四个表 明细表写上本期实际抵减 然后一个增值税减免税申报表填列 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好, 建议分录可以不做 直接申报表中 主表 23行应纳税额减征额填列 然后 第四个表 明细表写上本期实际抵减 然后一个增值税减免税申报表填列 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快
2023-01-12
借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用负数 借应交税费用交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税减免税款
2023-01-12
你好 对 分录 是正确的 
2022-03-08
同学, 于月终时转入应交税费-未缴增值税科目;贷方余额表示本月应交未交增值税,借方余额表示月末多交增值税或增值税留抵税额.
2021-03-15
借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
2023-01-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×