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请问企业所得税是季报,2022年最后一个季度的所得税是不是也只需要计算第四季度的?

2023-01-11 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 13:25

你好,是的,是这样的

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快账用户6288 追问 2023-01-11 15:13

请问因为11月份有留抵退税额,税局让做未开票收入,结果有税收滞纳金,但是缴纳这个滞纳金的时候是2023年的一月份了,那么这个税收滞纳金该如何处理?

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:14

你好,税收滞纳金 借:营业外支出,贷:银行存款 

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快账用户6288 追问 2023-01-11 15:15

这样做的话,税收滞纳金就属于2023年1月份的了

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:16

你好,什么时候缴纳滞纳金,滞纳金就属于那个月的 

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快账用户6288 追问 2023-01-11 15:19

滞纳金实际属于2022年11月份的,但是在2023年1月份缴纳的

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:20

你好,什么时候缴纳滞纳金,滞纳金就属于那个月的  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户6288 追问 2023-01-11 15:23

那这个因为冲销留抵税额造成的税收滞纳金不能计提吧,直接在本年1月份缴纳不就是2023年的费用了

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:24

你好,滞纳金不需要计提,实际缴纳的时候计入  营业外支出  就是了 

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快账用户6288 追问 2023-01-11 15:24

您的意思是以实际缴纳的月份为准?跨年了也可以?

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:24

你好,是的,是这样的

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快账用户6288 追问 2023-01-11 15:24

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:25

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户6288 追问 2023-01-11 16:24

老师,再请教个问题,原来有位客户因为提前开票,无法结转成本,12月份红冲原来的开票凭证,重新结转的成本,现在导致12月份利润为-20多万,不影响吧

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:27

不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。

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