借应收账款、 贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷应付职工薪酬、工资, 借应付职工薪酬、工资、代应收账款。
乙方建筑劳务公司收到甲方建筑企业工程款,一部分转入乙方的公户,一部分转给工人卡上(这部分卡不是真实的发工资,只是以代发工资的名义收工程款),后面这部分账怎么处理
请问老师,我们是建筑劳务公司,帮甲方建筑公司做的合同范围以外的零工工资部分需要开增值税发票给甲方建筑公司吗?这部分该入什么科目呢?
请问我们作为施工方给建筑方开劳务费,但施工方把劳务费发给农民工专户(农民工个人账户非公司),这种情况下会计分录该如何写?
老师,您好,请问下劳务分包公司委托建筑公司代发工资,建筑公司已发,劳务公司未开发票给建筑公司,请问建筑公司代发的工资如何入账,是入暂估成本?
老师,请问,建筑劳务公司开发票给甲方后,甲方代发工人工资就转部分款到公户,像这种情况建筑劳务公司如何做分录入账和结成本
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
像一个工程要分几次开发票,而且甲方提供过来的代发烧工资金额如何来计成本
你好,有完工进度吗?如果没有完工进度,你根据收入的比例来结转,最后都是做平的。
我是外账的,不知道进度情况,如何我凭单,如何按比例来结转呢
根据收入的比例,借助于业务成本贷工程施工80%或者是90%自己选择。
借主营业务成本 贷工程施工。
像9月份开发票13万,代发工资就有13万多中间就差一千来块,请教老师如何结转成本呢
那就是13万减1000结转这个成本。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。