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老师,我们公司小规模,我们2023年1月份刚开了8万的发票,活是2022年干的,签的是去年的合同必须要3%的发票,那我这个3%的发票怎么处理?是在2022年第四季度的申报表基础上加上这笔收入先把税按3%的交上,还是在2023年第一季度怎么处理呢?

2023-01-11 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 11:40

您好,在2022年第四季度的申报表基础上加上这笔收入先把税按3%的交上,2023年开这笔未开票收入的发票即可

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快账用户4649 追问 2023-01-11 11:43

老师,那这笔收入填写在申报表的哪个位置?跟2022年全年填写在一起就行吗。那这笔收入算2022年还是2023年呢?

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齐红老师 解答 2023-01-11 11:47

您好,算2022年的收入,申报表上的销售额上增加的

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快账用户4649 追问 2023-01-11 11:52

老师,那等到2023年第一季度报税时,税控盘又开具3%还有1%的发票,在纳税申报提取发票信息时,税控盘与申报表填报的不一致,会不会有问题呢?是不是只填1%的就可以了。

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齐红老师 解答 2023-01-11 11:55

您好,不会有问题的呢,

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快账用户4649 追问 2023-01-11 11:56

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-11 11:56

不客气,祝您工作顺利,身体健康

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