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增值税怎么申报?我是小规模纳税人,本季度开票普票服务费金额244600,销售货物发票150000,未开票的服务费收入72600元,总计467200,我怎么填表啊……不会,详细说一下吧

2023-01-10 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 16:48

开票是是开多少税率的呢 

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快账用户3381 追问 2023-01-10 16:51

免税,我们是小规模,然后开票项目是服务费和销售货物,都是免税

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:51

你好 全额填写在 12行和减免表 

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快账用户3381 追问 2023-01-10 16:53

小微企业免税销售额行吗,我别的公司没达标的都写在了11行例如,并申报了已经

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:54

你好  不对 你好 全额填写在 12行和减免表 

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快账用户3381 追问 2023-01-10 16:54

减免税额表具体怎么填写

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快账用户3381 追问 2023-01-10 16:56

再怎么填写呢

再怎么填写呢
再怎么填写呢
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齐红老师 解答 2023-01-10 16:59

1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。 2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中: (1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。 (2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。

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快账用户3381 追问 2023-01-10 17:05

问题1:因为我本月虽然开的都是免税普票,但是有两种不一样的项目,一个是家具,一个是服务费,还有一个是未开票的服务费收入,我在填写12行的时候要不要把家具的金额和服务费的分开填写在两列里

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:07

需要分开的。。全额填写12行和减免表。

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:07

不需要分开的,我少打了一个字。

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快账用户3381 追问 2023-01-10 17:07

问题2:减免申报表找不到01045308,只有个小规模纳税人减按1%征收比较贴近,我可以选择这个嘛?问题3:填写减免项目我都是要填在哪一列呢?填写主表里免税的税额吗?还是填写销售额

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:08

减免表的减免。销售额里。主表就填写12。主表就填写12行。

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:08

我发给你的代码选择上就行了。就是这个代码。

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快账用户3381 追问 2023-01-10 17:12

是这样吗

是这样吗
是这样吗
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齐红老师 解答 2023-01-10 17:16

减免表。减免表里没有填写。减免表填写上才能不交税。

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快账用户3381 追问 2023-01-10 17:19

我这填了呀

我这填了呀
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快账用户3381 追问 2023-01-10 17:20

填的不对吗?我选择了你给我的那个代码,然后把销售额写上,自动出来了免税额,正好等于主表税额

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快账用户3381 追问 2023-01-10 17:21

然后主表19行出现了本期免税额

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快账用户3381 追问 2023-01-10 17:22

对吧这样

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齐红老师 解答 2023-01-10 18:24

是的,这样填写对,不用交税,就正确了

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