开票是是开多少税率的呢
老师,我们是小规模纳税人,二季度货物类开票:21778.22(不免增值税),6460(免增值税);服务类开票:11881.19; 货物类未开票:66949.43;服务类未开票:12595.05 ;这些都是税前的一个销售额,货物类增值税是:887.28,服务类增值税是:244.76,增值税未达到增值税45万的一个销售额,这个怎填写申报表呢?
公司是小规模,第二季度的销售额为412,137.96元,其中销售货物金额为193,903.14元(其中开普票26,623.50元,未开票167,279.64元)销售服务金额为218,234.82元( 其中开普票 77,145.71 元,开专票 128,217.82 元,未开票12,871.29 元)请问我该怎么填写增值税申报表呢?
请问老师,公司是小规模,第四季度的销售额为570791.45元,其中销售货物金额为314707.79元(其中开普票15983.02元,未开票298724.77元)销售服务金额为256083.66元( 其中开普票115864.35元,开专票 133981.69元,未开票金额6237.62元)请问我该怎么填写增值税申报表?谢谢!
请问老师,公司是小规模,第四季度的销售额为477482.54元,其中销售货物金额为221398.88元(其中开普票15983.02元,未开票205415.86元)销售服务金额为256083.66元( 其中开普票115864.35元,开专票 133981.69元,未开票金额6237.62元)请问我该怎么填写增值税申报表?谢谢!
请问老师,公司是小规模,第三季度的销售额为327,271.85元,其中销售货物金额为元30834.86(其中开普票516元,未开票30318.86元)销售服务金额为296436.99元( 其中开普票3879.71元,开专票 45757.28元,未开票金额246800元)请问我该怎么填写增值税申报表?谢谢!
屏蔽朴老师 老师这个知识点是初级哪个章节,我不太懂想补一下
老师出纳工作都那些呢
问:有限合伙企业企业,收到合伙人汇入的实缴注册资金,应该如何做账务处理,需要交印花税吗?
预收黄河公司货款为什么是贷应收账款黄河公司尔不是预收账款。是因为预收属于负债吗?
预收黄河公司货款为什么是贷:应收账款—黄河公司
有专门学习物资公司的会计实操与做账吗
老师,你好 工资薪金2月份没申报,这个月可以补报嘛
老师您好,我们公司在在建工程期间2025年第一季度资产总额是4,839万元,现在还属于小型微利企业,如果第2季度资产总额超过了5,000万,就不属于小型微利企业了吧,那第1季度是减半征收的房产税,还有印花税什么的,是不是还需要补缴
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
请问,工商申报填写流程
免税,我们是小规模,然后开票项目是服务费和销售货物,都是免税
你好 全额填写在 12行和减免表
小微企业免税销售额行吗,我别的公司没达标的都写在了11行例如,并申报了已经
你好 不对 你好 全额填写在 12行和减免表
减免税额表具体怎么填写
再怎么填写呢
1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。 2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中: (1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。 (2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。
问题1:因为我本月虽然开的都是免税普票,但是有两种不一样的项目,一个是家具,一个是服务费,还有一个是未开票的服务费收入,我在填写12行的时候要不要把家具的金额和服务费的分开填写在两列里
需要分开的。。全额填写12行和减免表。
不需要分开的,我少打了一个字。
问题2:减免申报表找不到01045308,只有个小规模纳税人减按1%征收比较贴近,我可以选择这个嘛?问题3:填写减免项目我都是要填在哪一列呢?填写主表里免税的税额吗?还是填写销售额
减免表的减免。销售额里。主表就填写12。主表就填写12行。
我发给你的代码选择上就行了。就是这个代码。
是这样吗
减免表。减免表里没有填写。减免表填写上才能不交税。
我这填了呀
填的不对吗?我选择了你给我的那个代码,然后把销售额写上,自动出来了免税额,正好等于主表税额
然后主表19行出现了本期免税额
对吧这样
是的,这样填写对,不用交税,就正确了