你好,实际是和a公司的业务的话,不可以的。
老师,我们给客户开的票,他们跨月并且抵扣了,是不是他们先开红字信息表给我们,把错的发票也要一起寄给我们呀
之前月份抵扣的一张发票。现在给对方开红冲了。他们要求我们把原发票也给他们。我们可以拆账本给他们吗。这个是必须要给他们的吗
老师,假如我们a客户给我们下的订单,我们10月份把发票开给他们了,他们想要我们这个月红冲把发票开给他们分公司,这样是不是不可以的
老师,我们的客户弄丢发票了,我们说复印第一联给他们做账,他们不愿意,叫我们公司冲红后给他们重开,这样可以吗?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
个体户2024年经营所得个人所得税汇算清缴需要补税1000,请问怎么做分录呢?
计提及缴纳工伤保险时, 会计分录 借:管理费用100 贷:应付职工薪酬—工伤保险100 借:应付职工薪酬—工伤保险100 贷:银行货款 现在收到退回工伤保险20,怎么做分录呢?
28期2025年4月11号晚上的课没找到直播回放,老师是不是忘记上传了
老师 我们公司有两个持股人 一个是个人 一个是公司 公司的那个在2024年4月5日把名字改了 问题一:现在我们做2024工商年报的时候用改名前的还是改名后的? 问题二:2024年3月做2023年工商年报的时候他还没改名字我用的是之前的名字现在要改回来吗?
公司缺成本费用票,老板想要找劳动派遣公司开发票,其实并不是真实业务,如果做到合同流资金流发票流三流一致,可以吗?
请教一下,应付利息,应计利息分别是在什么情况下用到的。 题目里面为什么不选应付利息,?非常感谢!
老师,你好,请问单位出纳到银行转账电费给供电局,金额转多了,但是供电局不是整笔退回,再重新转,而是退回多转的部分金额,同一个月发生的,这样请问怎样做会计分录
公司是一般纳税人 24年计提所得税,现在发现多计提,金额47.59 应该如何处理?j
老师,我们公司有部分厂房闲置,老板给他朋友商量,我们提供厂房设备,免水电费等,让他朋友来制造,这部分用于线上淘宝平多多抖音直播销售,因为电费是电力公司全部开到我们公司的,请问我们公司不用于生产的这部分电费,可以计入销售费用么?
老师这个题考的哪个知识点不会
老师,有没有什么合规的方法可以处理的,
你好,没有合规的,有个不合规的,你们重新签合同,对方重新打款,然后重新开发票。