需要的提供服务人员的工资,水电费,房屋租金,这个都是。
老师你好,公司提供研发服务和技术服务需要结转成本吗?
老师你好,公司主营业务是提供研发服务,技术服务,请问提供服务怎么去结转相应的成本?都需要结转哪些成本?
公司偶尔为工厂提供的技术服务,作为什么收入?如果入其他业务收入,那需要结转成本吗?服务没有对应的成本吧
老师向别人提供服务的收入,还用结转成本吗?怎么结转呢?
提供服务收入,需要结转成本吗
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
给别人开票,付款需要结转成本嘛
对的,是的,是这么做的。
服务费也是吗?
对的,是的,它也有成本的,如果你只有收入,没有成本,有风险,被认为虚开发票。
预付款收到发票后,怎么做分录
具体的是什么业务的。
如果是购买商品的或者是服务的没有发生,只提前预付了款,借预付账款,贷银行存款。
对方提供服务,之前付款时做分录借预付账款贷银行存款,现在收到发票了怎么做分录
现在发票收到了,怎么做分录
收入做了吗?如果收入在当月做了借主营业务成本待预付账款。
先做借管理费贷预付账款,再结转借主营业务成本贷管理费用,可以吗?
能不能帮我把分录写细致一点
你好,你好,那你做管理费用是什么目的的?
我感觉好理解
那就是收到发票后直接计入成本,冲预付账款
你好,你哪个能理解了,按照哪个来,只要没有多做就可以的。
那我的分录合适吗?
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。