算起征点里面的 按照33万来交税。
老师,请问小规模季度销售额不超过30万免交增值税,这个30万是开票收入和无票收入之和吗,如果没开发票也要累计在一起吗
老师好,请问小规模纳税人季度销售17.5万,其中开普票12万,开专票2.5万,未开票3万,是不是只有开专票的2.5万需要交纳增值税,季度收入未超30万是不是不用交附加税?填申报表时系统会自动带出应交税额吗?
小规模纳税人,季度未超过45万,请问在填表申报增值税(未开票部分)的收免税额的金额是含税销售额还是不含税的销售额,不含税的话按照什么比例计算呢,账上是按照1%计算了增值税的。
请问,未开票收入金额算不算在起征点? 比如小规模开普票28万,未开票收入5万,按照昨天发的最新政策,我需要按照33万销售额交税?还是因为开票不超30万不交税?
老师小规模纳税人涉及到未开票收入吗,如果涉及月末处理变成不含税收入,月末未超30万,按照普票免税销售额处理呗,专票部分按照开的税率计算交多少税吗,开3%的税率还减免2%吗
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?