你好,对的,是的,这个是正确的。
增值税附加税那些,以9月为例,9月末计提了本月,但是9月初缴纳了8月的,因为每个月增值税金额不一样,这样不就导致,未交增值税教育费附加城建税这些科目期末都有余额吗?税金及附加结转至本年利润了,资产负债表和利润表都没有这些科目,这个体现在哪里了?
老师好,应交税费—城建税、教育费、地方教育费、个税 企业所得税这几个二级科目月末还没计提前应该是没有余额的吧,先现在看到科目余额表这些都有余额,我结转有问题吗,估计是以前会计忘结账了
老师,一般纳税人月末是不是要这样结转增值税?缴税的情况下?这样就进项和销项全部冲平了,余额结转到应交未见交增值税科目,然后再转到未交增值税,再用银行付款就好了吗?
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
你好老师,我们是一般纳税人,我们买管家婆的软件花了7万元,当时对方开了软件商品的票过来,现在我们将一个模块卖回给对方,对方法人私账转到我们法人私账上,这笔款现在对方要发票我们要怎么处理!
去年签了一年的律师费,付了一部分,已经摊销完了,现在剩下5个月没有付款 是不是也不能做账,要等付款了,才能做
老师您好,单位有位职工24年全年收入68033.51元,已预缴个税65.91元,那么今年个税汇缴时还用补税吗?不是年薪不超12万不用交税吗?
老师,您好。参加国外发明展,购置的奖牌费用计入管理费用具体什么科目呢
老师。请问下,我们的应收账款的明细账,应收账款的借方有一个-5000是啥意思
老师,生产企业,买的镀锌管做了个架子,计入什么科目?
请问科研项目付的劳务费分录怎么做?
老师,您好!真题5的正确答案是AD,请问B选项为什么不选呢?
老师,意思是老板如果之前没有从公司借钱,没有计过其他应收款,如果他拿发票来报销就计入其他应付款是吗?对于老板和公司的往来可以只用一个往来科目吗?比如他一般是先从公司拿钱就报销也冲减其他应收款,比如公司一般都是找他借钱,他报销也走其他应付款
老师,去年药品有生虫,做了库存盘点报损,分录借:待处理财产损益10万,贷:库存商品10万,然后借:营业外支出10万,贷:待处理财产损益10万,我现在今年要把这个分录冲掉,恢复库存,然后低价销售,分录怎么做,怎么冲
正常的资产负债表上 应交税费余额 不是留抵税额吗?为什么不是500呢?还是说下月交完计提的增值税和附加后又会变成500呢?
你好,应该是负数200。借方负数加上贷方的。