是要做收入处理。借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 -销项 填在无票收入栏
老师,请问外购的商品作为样品赠送给他人,是要做收入处理吗?分录怎么做呢?在填写增值税申报表的时候填哪里呢?
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
老师,我们将外购的商品,无偿赠送别人,会计上做费用处理了,企业所得税汇算清缴时填表,那增值税视同销售,怎么出来呢?是做账?还是填表?
请问一下老师,这个是销售部给我们财务这个外购商品当做样品免费赠送给客服明细表,这个表可以作为记账凭证附件吗?我们财务要怎么按照这个表怎么做分录呢?请老师把相关带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
老师,我们购进的礼品送客户,如果视同销售,增值税怎么处理呢,申报表怎么填写呢,因为不是我们自己开的发票,税务系统不显示,报税的时候这部分怎么在申报表里面显示呢
4S店,购买加热坐垫安装在待售车上,账务怎么处理
老师,请问一下社保是当月交当月,工资是12月发放11月。申报是1月申报所属期再12月。社保是做其他应收款还是其他应付款啊?
老师,转股之前是需要先把24年的企业汇算清缴做了吗?
个体工商户和小规模有什么区别?平时建筑行业用来走账之类的,是个体工商户好还是小规模公司好?
建筑公司给员工上的人身平安保险可以税前扣除吗
老师,请教一下遇到公司账户被冻结的情况,时间一年,公司账户没有可用的资金,遇到这种情况一般怎么处理好呢!比如人工工资,社保费用开支这些
你好老师,我们去年融资租赁的方式购买了一台设备,现在已经付全款了,但是有100元的留购款,这个留购款分录怎么做,之前是已经计入固定资产科目了,现在不知道100元留购款计入哪个科目
出口业务,为境外客户代缴关税,由公账转账给法人,法人转给货代,分录这样对吗?借:应收账款-境外客户 贷:其他应付款-法人
什么样的担保费可以税前扣除
老师,麻烦问下,公司原来买的车,折旧已提完,现在卖了12000,公司收入里面有这个发票,我怎么做分录
老师,直接借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税 -销项可以吗?如果这样做,申报的时候也填在无票收入栏吗?
分录也可以。申报的时候也填在无票收入栏。